一、收入支出決算總表 ............................04
二、收入決算表 ..................................05
三、支出決算表 ..................................06
四、財政撥款收入支出決算總表 ....................06
五、一般公共預算財政撥款支出決算表 ..............08
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 ........12
一、收入支出決算總體情況說明 ....................13
三、政府性基金支出決算情況說明 ..................14
單位名稱
|
單位性質
|
在職人數
|
漳州市九龍江集團有限公司
|
國有企業
|
72
|
(二)勠力同心,主要經營指標完美收官
收入支出決算總表
|
|||
公開01表
|
|||
部門:漳州市九龍江集團有限公司
|
單位:萬元
|
||
收入
|
支出
|
||
項目
|
決算數
|
項目(按支出功能分類)
|
決算數
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
0.00
|
一、一般公共服務支出 |
0.00
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
0.00
|
二、外交支出 |
0.00
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
28,000.00
|
三、國防支出 |
0.00
|
四、上級補助收入 |
0.00
|
四、公共安全支出 |
0.00
|
五、事業收入 |
0.00
|
五、教育支出 |
0.00
|
六、經營收入 |
0.00
|
六、科學技術支出 |
0.00
|
七、附屬單位上繳收入 |
0.00
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00
|
八、其他收入 |
0.00
|
八、社會保障和就業支出 |
0.00
|
九、衛生健康支出 |
0.00
|
||
十、節能環保支出 |
0.00
|
||
十一、城鄉社區支出 |
0.00
|
||
十二、農林水支出 |
0.00
|
||
十三、交通運輸支出 |
0.00
|
||
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00
|
||
十五、商業服務業等支出 |
0.00
|
||
十六、金融支出 |
0.00
|
||
十七、援助其他地區支出 |
0.00
|
||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00
|
||
十九、住房保障支出 |
0.00
|
||
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00
|
||
二十一、國有資本經營預算支出 |
28,000.00
|
||
二十二、災害防治及應急管理支出 |
0.00
|
||
二十三、其他支出 |
0.00
|
||
二十四、債務還本支出 |
0.00
|
||
|
二十五、債務付息支出 |
0.00
|
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00
|
|
本年收入合計
|
28,000.00
|
本年支出合計
|
28,000.00
|
使用非財政撥款結余 |
0.00
|
結余分配 |
0.00
|
年初結轉和結余 |
0.00
|
年末結轉和結余 |
0.00
|
總計
|
28,000.00
|
總計
|
28,000.00
|
收入決算表
|
||||||||||
公開02表
|
||||||||||
部門:漳州市九龍江集團有限公司
|
|
|
|
|
|
單位:萬元
|
||||
項目
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業收入
|
經營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|||
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|||||||||
類
|
款
|
項
|
合計
|
28,000.00
|
28,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2230199
|
其他解決歷史遺留問題及改革成本支出
|
200.00
|
200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2230299
|
其他國有企業資本金注入
|
10,000.00
|
10,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2239901
|
其他國有資本經營預算支出
|
17,800.00
|
17,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
支出決算表
|
|||||||||
公開03表
|
|||||||||
部門:漳州市九龍江集團有限公司 |
單位:萬元
|
||||||||
項目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經營支出
|
對附屬單位補助支出
|
|||
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
||||||||
類
|
款
|
項
|
合計
|
28,000.00
|
0.00
|
28,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2230199
|
其他解決歷史遺留問題及改革成本支出
|
200.00
|
0.00
|
200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2230299
|
其他國有企業資本金注入
|
10,000.00
|
0.00
|
10,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
2239901
|
其他國有資本經營預算支出
|
17,800.00
|
0.00
|
17,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
財政撥款收入支出決算總表
|
||||||||||
|
|
公開04表
|
||||||||
部門:漳州市九龍江集團有限公司
|
|
單位:萬元
|
||||||||
收 入
|
支 出
|
|||||||||
項 目
|
金額
|
項目(按功能分類)
|
合計
|
一般公共預算財政撥款
|
政府性基金預算財政撥款
|
國有資本經營財政撥款
|
||||
一、一般公共預算財政撥款
|
0.00
|
一、一般公共服務支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
二、政府性基金預算財政撥款
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
三、國有資本經營預算財政撥款
|
28,000.00
|
三、國防支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
四、公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
五、教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
六、科學技術支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
八、社會保障和就業支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
九、衛生健康支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
十、節能環保支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
十一、城鄉社區支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
十二、農林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
十三、交通運輸支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
十四、資源勘探信息等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
十五、商業服務業等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
十六、金融支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
十七、援助其他地區支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
十九、住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
二十、糧油物資儲備支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
|
|
二十一、國有資本經營預算支出
|
28,000.00
|
0.00
|
0.00
|
28,000.00
|
||||
二十二、災害防治及應急管理支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
二十三、其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
二十四、債務還本支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
|
|
二十五、債務付息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
本年收入合計
|
28,000.00
|
本年支出合計
|
28,000.00
|
0.00
|
0.00
|
28,000.00
|
||||
年初財政撥款結轉和結余
|
0.00
|
年末財政撥款結轉和結余
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
一般公共預算財政撥款
|
0.00
|
|
|
|||||||
政府性基金預算財政撥款
|
0.00
|
|
|
|||||||
國有資本經營預算財政撥款
|
0.00
|
|
||||||||
總計
|
28,000.00
|
總計
|
28,000.00
|
|
|
28,000.00
|
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
|
||||||
部門:漳州市九龍江集團有限公司
|
單位:萬元
|
|||||
項 目
|
本年支出
|
|||||
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
小計
|
基本支出
|
項目支出
|
||
合計
|
||||||
此為空表
|
|
|
|
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|||||||||
公開06表
|
|
||||||||
部門:漳州市九龍江集團有限公司
|
單位:萬元
|
||||||||
人員經費
|
公用經費
|
||||||||
經濟分類科目 |
科目名稱
|
金額
|
經濟分類科目 |
科目名稱
|
金額
|
經濟分類科目 |
科目名稱
|
金額
|
|
301
|
工資福利支出
|
此為
空表
|
302
|
商品和服務支出
|
307
|
債務利息及費用支出
|
|||
30101
|
基本工資
|
30201
|
辦公費
|
30701
|
國內債務付息
|
||||
30102
|
津貼補貼
|
30202
|
印刷費
|
30702
|
國外債務付息
|
||||
30103
|
獎金
|
30203
|
咨詢費
|
310
|
資本性支出
|
||||
30106
|
伙食補助費
|
30204
|
手續費
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
||||
30107
|
績效工資
|
30205
|
水費
|
31002
|
辦公設備購置
|
||||
30108
|
機關事業單位基本養老保險繳費
|
30206
|
電費
|
31003
|
專用設備購置
|
||||
30109
|
職業年金繳費
|
30207
|
郵電費
|
31005
|
基礎設施建設
|
||||
30110
|
職工基本醫療保險繳費
|
30208
|
取暖費
|
31006
|
大型修繕
|
||||
30111
|
公務員醫療補助繳費
|
30209
|
物業管理費
|
31007
|
信息網絡及軟件購置更新
|
||||
30112
|
其他社會保障繳費
|
30211
|
差旅費
|
31008
|
物資儲備
|
||||
30113
|
住房公積金
|
30212
|
因公出國(境)費用
|
31009
|
土地補償
|
||||
30114
|
醫療費
|
30213
|
維修(護)費
|
31010
|
安置補助
|
||||
30199
|
其他工資福利支出
|
30214
|
租賃費
|
31011
|
地上附著物和青苗補償
|
||||
303
|
對個人和家庭的補助
|
30215
|
會議費
|
31012
|
拆遷補償
|
||||
30301
|
離休費
|
30216
|
培訓費
|
31013
|
公務用車購置
|
||||
30302
|
退休費
|
30217
|
公務接待費
|
31019
|
其他交通工具購置
|
||||
30303
|
退職(役)費
|
30218
|
專用材料費
|
31021
|
文物和陳列品購置
|
||||
30304
|
撫恤金
|
30224
|
被裝購置費
|
31022
|
無形資產購置
|
||||
30305
|
生活補助
|
30225
|
專用燃料費
|
31099
|
其他資本性支出
|
||||
30306
|
救濟費
|
30226
|
勞務費
|
312
|
對企業補助
|
||||
30307
|
醫療費補助
|
30227
|
委托業務費
|
31201
|
資本金注入
|
||||
30308
|
助學金
|
30228
|
工會經費
|
31203
|
政府投資基金股權投資
|
||||
30309
|
獎勵金
|
30229
|
福利費
|
31204
|
費用補貼
|
||||
30310
|
個人農業生產補貼
|
30231
|
公務用車運行維護費
|
31205
|
利息補貼
|
||||
30311
|
代繳社會保險費
|
30239
|
其他交通費用
|
31299
|
其他對企業補助
|
||||
30399
|
其他對個人和家庭的補助
|
30240
|
稅金及附加費用
|
399
|
其他支出
|
||||
30299
|
其他商品和服務支出
|
39906
|
贈與
|
||||||
|
|
39907
|
國家賠償費用支出
|
||||||
|
|
|
|
|
|
39908
|
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
|
||
|
|
39999
|
其他支出
|
||||||
人員經費合計
|
公用經費合計
|
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
|
|
公開07表
|
部門:漳州市九龍江集團有限公司
|
|
單位:萬元
|
項目
|
行次
|
決算數
|
合計
|
1
|
此為空表
|
1. 因公出國(境)費 |
2
|
|
2. 公務用車購置及運行維護費 |
3
|
|
其中:(1)公務用車購置費 |
4
|
|
?。?)公務用車運行維護費 |
5
|
|
3. 公務接待費 |
6
|
|
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出決算情況,包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。本部門2020年度沒有使用一般公共預算財政撥款三公經費安排的支出。
|
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
|||||||||
公開08表
|
|||||||||
部門:漳州市九龍江集團有限公司
|
單位:萬元
|
||||||||
項目
|
年初結轉和結余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結轉和結余
|
|||||
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
小計
|
基本支出
|
項目支出
|
|||||
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
4
|
7
|
8
|
11
|
12
|
合計
|
此為空表
|
國有資本經營預算財政撥款支出決算表
|
||||||
公開09表
|
||||||
部門:漳州市九龍江集團有限公司
|
單位:萬元
|
|||||
項 目
|
本年支出
|
|||||
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
||
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|||
合計
|
28,000.00
|
0.00
|
28,000.00
|
|||
2230199
|
其他解決歷史遺留問題及改革成本支出
|
200.00
|
0.00
|
200.00
|
||
2230299
|
其他國有企業資本金注入
|
10,000.00
|
0.00
|
10,000.00
|
||
2239901
|
其他國有資本經營預算支出
|
17,800.00
|
0.00
|
17,800.00
|
||
注:1.本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。
2.沒有國有資本經營預算財政撥款支出的部門請公開空表,并說明“本部門 2020年度沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出“。 |
||||||
(一)2020年收入28,000.00萬元,無上年決算數,具體情況如下:
4.上級補助收入0.00萬元。
(二)2020年支出28,000.00萬元,無上年決算數,具體情況如下:
2020年一般公共預算撥款支出0.00萬元,無上年決算數。
(一)2230299其他國有企業資本金注入 10,000萬元,主要用于古雷投資利率補助。
2020年度“三公”經費財政撥款支出0.00萬元,無年初預算數。具體情況如下:
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M支出0.00萬元。
一、一般公共預算財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。
五、使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
六、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
七、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
八、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(2020年度)
|
||||||||||
單位名稱
|
漳州市九龍江集團有限公司
|
預算單位編碼
|
525001
|
|||||||
項目名稱
|
其他國有企業資本金注入
|
項目庫編碼
|
525001202000001
|
|||||||
財政資金安排和使用情況
|
資金結構(萬元)
|
預算安排
|
支出情況
|
結余情況
|
||||||
年初部門預算安排金額(含歷年結余結轉)①
|
年中調整金額 |
小計 |
支出金額 |
支出實現率(%) |
本年度結余金額 |
資金結余率(%) |
||||
財政資金小計
|
10,000.00
|
0.00
|
10,000.00
|
10,000.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
① 中央財政資金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
② 省級財政資金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
③ 地方財政資金
|
10,000.00
|
0.00
|
10,000.00
|
10,000.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
其他資金小計
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
1.
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
合計
|
10,000.00
|
0.00
|
10,000.00
|
10,000.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
年度總體目標完成情況
|
預期目標
|
績效目標實際完成情況
|
||||||||
實現對九龍江集團投資回報利率補助
|
完成對九龍江集團投資回報利率補助
|
|||||||||
年度績效目標完成情況
|
一級指標
|
二級指標
|
三級指標
|
指標解釋
|
評分標準
|
績效目標值
|
實際完成值
|
指標分值
|
自評得分
|
|
產出指標
|
時效指標
|
資金下達及時率
|
反應資金下達及時情況
|
100
|
≥ 100%
|
100
|
10
|
10
|
||
成本指標
|
利息支出總投入
|
反應利息支出情況
|
10000
|
= 10000萬元
|
10000
|
10
|
10
|
|||
數量指標
|
支付利息筆數
|
反應利息支出的筆數
|
1
|
≥ 1筆
|
1
|
10
|
10
|
|||
質量指標
|
利息支付及時率
|
反應利息支付及時情況
|
100
|
≥ 100%
|
100
|
10
|
10
|
|||
預算執行率
|
反映支出預算的執行情況
|
本指標10分。預算執行率B=當年預算支出數/當年預算安排數×100%,得分為10×B。
|
≥ 100%
|
0.00
|
10
|
10
|
||||
效益指標
|
經濟效益指標
|
企業經濟效益度
|
反應社會經濟效益情況
|
100
|
≥ 100%
|
100
|
10
|
10
|
||
社會效益指標
|
社會效益度100
|
反應社會效益情況
|
100
|
≥ 100%
|
100
|
10
|
10
|
|||
生態效益指標
|
生態環境效益度
|
反應生態效益情況
|
100
|
≥ 100%
|
100
|
10
|
10
|
|||
可持續影響指標
|
利息支付率
|
反應長期利息支付情況
|
100
|
≥ 100%
|
100
|
10
|
10
|
|||
滿意度指標
|
服務對象滿意度指標
|
服務對象滿意度
|
反應服務對象滿意程度
|
100
|
≥ 100%
|
100
|
10
|
10
|
||
總分值
|
100.00
|
自評總得分(S)
|
100.00
|
|||||||
評價等級
|
優秀
|
|||||||||
存在主要問題
|
該補助于2020年到期,但是投資利率下調造成的影響仍然存在
|
|||||||||
相關建議意見
|
建立延續投資利率補助,并且重新測算補助金額
|
|||||||||
(2020年度)
|
||||||||||
單位名稱
|
漳州市九龍江集團有限公司
|
預算單位編碼
|
525001
|
|||||||
項目名稱
|
其他國有資本經營預算支出
|
項目庫編碼
|
525001202000002
|
|||||||
財政資金安排和使用情況
|
資金結構(萬元)
|
預算安排
|
支出情況
|
結余情況
|
||||||
年初部門預算安排金額(含歷年結余結轉)①
|
年中調整金額 |
小計 |
支出金額 |
支出實現率(%) |
本年度結余金額 |
資金結余率(%) |
||||
財政資金小計
|
17,800.00
|
0.00
|
17,800.00
|
17,800.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
① 中央財政資金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
② 省級財政資金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
③ 地方財政資金
|
17,800.00
|
0.00
|
17,800.00
|
17,800.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
其他資金小計
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
1.
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
合計
|
17,800.00
|
0.00
|
17,800.00
|
17,800.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
年度總體目標完成情況
|
預期目標
|
績效目標實際完成情況
|
||||||||
實現對九龍江集團因古雷騰龍翔鷺項目資產重組,現金增資福建?;爬资突び邢薰径a生的利息的貼息補助。
|
完成對九龍江集團因古雷騰龍翔鷺項目資產重組,現金增資福建?;爬资突び邢薰径a生的利息的貼息補助。
|
|||||||||
年度績效目標完成情況
|
一級指標
|
二級指標
|
三級指標
|
指標解釋
|
評分標準
|
績效目標值
|
實際完成值
|
指標分值
|
自評得分
|
|
產出指標
|
時效指標
|
資金下達及時率
|
反映融資利息支付的情況
|
100
|
= 100%
|
100
|
10
|
10
|
||
成本指標
|
利息支出總投入
|
反映融資成本的情況
|
100
|
= 100%
|
100
|
10
|
10
|
|||
數量指標
|
支付利息筆數
|
反應利息支出的筆數
|
1
|
≥ 1筆
|
1
|
10
|
10
|
|||
質量指標
|
利息支付及時率
|
反應利息支付及時情況
|
100
|
≥ 100%
|
100
|
10
|
10
|
|||
預算執行率
|
反映支出預算的執行情況
|
本指標10分。預算執行率B=當年預算支出數/當年預算安排數×100%,得分為10×B。
|
≥ 100%
|
100
|
10
|
10
|
||||
效益指標
|
經濟效益指標
|
企業效益指標
|
反映經濟效益情況
|
長期
|
長期
|
長期
|
10
|
10
|
||
社會效益指標
|
企業社會指標
|
反應社會效益情況
|
長期
|
長期
|
長期
|
10
|
10
|
|||
生態效益指標
|
環境保護率
|
反映生態效益情況
|
長期
|
長期
|
長期
|
10
|
10
|
|||
可持續影響指標
|
利息支付率
|
反應利息支付情況
|
長期
|
長期
|
長期
|
10
|
10
|
|||
滿意度指標
|
服務對象滿意度指標
|
服務對象滿意度
|
反應服務對象滿意情況
|
100
|
≥ 100%
|
100
|
10
|
10
|
||
總分值
|
100.00
|
自評總得分(S)
|
100.00
|
|||||||
評價等級
|
優秀
|
|||||||||
存在主要問題
|
補助下達時間較晚
|
|||||||||
相關建議意見
|
建議于上半年發放補助金額
|
|||||||||
(2020年度)
|
||||||||||
單位名稱
|
漳州市九龍江集團有限公司
|
預算單位編碼
|
525001
|
|||||||
項目名稱
|
其他解決歷史遺留問題及改革成本支出
|
項目庫編碼
|
525001202000000
|
|||||||
財政資金安排和使用情況
|
資金結構(萬元)
|
預算安排
|
支出情況
|
結余情況
|
||||||
年初部門預算安排金額(含歷年結余結轉)①
|
年中調整金額 |
小計 |
支出金額 |
支出實現率(%) |
本年度結余金額 |
資金結余率(%) |
||||
財政資金小計
|
200.00
|
0.00
|
200.00
|
200.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
① 中央財政資金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
② 省級財政資金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
③ 地方財政資金
|
200.00
|
0.00
|
200.00
|
200.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
其他資金小計
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
1.
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
合計
|
200.00
|
0.00
|
200.00
|
200.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
年度總體目標完成情況
|
預期目標
|
績效目標實際完成情況
|
||||||||
完成離退休人員補助的撥付工作。
|
完成2020年離退休人員補助的撥付工作。
|
|||||||||
年度績效目標完成情況
|
一級指標
|
二級指標
|
三級指標
|
指標解釋
|
評分標準
|
績效目標值
|
實際完成值
|
指標分值
|
自評得分
|
|
產出指標
|
時效指標
|
補助下達及時率
|
反應補助下達時效情況
|
100
|
≥ 100%
|
100
|
10
|
10
|
||
成本指標
|
補助總支出
|
反應補助總體支出情況
|
100
|
= 100%
|
100
|
10
|
10
|
|||
數量指標
|
補助支出筆數
|
反應補助支出數量情況
|
1
|
≥ 1筆
|
1
|
10
|
10
|
|||
質量指標
|
補助收付及時率
|
反應補助收付情況
|
100
|
≥ 100%
|
100
|
10
|
10
|
|||
預算執行率
|
反映支出預算的執行情況
|
本指標10分。預算執行率B=當年預算支出數/當年預算安排數×100%,得分為10×B。
|
≥ 100%
|
100
|
10
|
10
|
||||
效益指標
|
經濟效益指標
|
補助經濟效益度
|
反應補助經濟效益情況
|
100
|
≥ 100%
|
100
|
10
|
10
|
||
社會效益指標
|
補助社會效益度
|
反應補助社會效益情況
|
100
|
≥ 100%
|
100
|
10
|
10
|
|||
生態效益指標
|
補助生態效益度
|
反應補助生態效益情況
|
100
|
≥ 100%
|
100
|
10
|
10
|
|||
可持續影響指標
|
離退休補助可持續度
|
反應離退休補助可持續情況
|
100
|
≥ 100%
|
100
|
10
|
10
|
|||
滿意度指標
|
服務對象滿意度指標
|
補助對象滿意度
|
反應補助對象滿意情況
|
100
|
≥ 100%
|
100
|
10
|
10
|
||
總分值
|
100.00
|
自評總得分(S)
|
100.00
|
|||||||
評價等級
|
優秀
|
|||||||||
存在主要問題
|
承擔離退休人員的企業無實際經營,補助金額仍然存在缺口
|
|||||||||
相關建議意見
|
加大補助金額
|
|||||||||